2017年第四季度医院基本数字及财务分析表
国卫财11表
编制单位:
| 项目 | 单位 | 行次 | 总计 | 卫生 | 中医 | |||||||||
| 合计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | 小计 | 城市医院 | 区级医院 | 县级医院 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 主要指标分析 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| 一、效率、效益及装备 | 2 | - | - | - | ||||||||||
| 每职工平均门急诊人次 | 人次 | 3 | - | - | - | 103 | ||||||||
| 每职工平均住院床日 | 床日 | 4 | - | - | - | 49 | ||||||||
| 每床位占用固定资产 | 元/张 | 5 | - | - | - | 75,800 | ||||||||
| 其中:专业设备 | 元/张 | 6 | - | - | - | 28,000 | ||||||||
| 病床使用率 | % | 7 | - | - | - | 56 | ||||||||
| 病床周转次数 | 次 | 8 | - | - | - | 3 | ||||||||
| 出院者平均住院天数 | 天 | 9 | - | - | - | 6 | ||||||||
| 固定资产增长率 | % | 10 | - | - | - | 5 | ||||||||
| 固定资产净值率 | % | 11 | - | - | - | 63 | ||||||||
| 二、次均费用 | 12 | - | - | - | ||||||||||
| 每门急诊人次平均收费水平 | 元 | 13 | 411.58 | 411.58 | 243 | |||||||||
| 增幅 | -3.68% | -3.68% | 0 | |||||||||||
| 每床日平均收费水平 | 元 | 14 | 540.08 | 540.08 | 14 | |||||||||
| 增幅 | 19.28% | 19.28% | 0 | |||||||||||
| 出院者平均医药费用 | 元 | 15 | 9,570.22 | 9,570.22 | 5,254 | |||||||||
| 增幅 | -6.58% | -6.58% | 3 | |||||||||||
| 收入费用总表 | ||
| 会医02表 | ||
| 编制单位: | 2017年度 | 单位:元 |
| 项 目 | 本年数 | 上年数 |
| 一、医疗收入 | 48,491,307.88 | 39,002,951.18 |
| 加:财政基本补助收入 | 8,192,344.22 | 8,644,457.00 |
| 减:医疗业务成本 | 45,922,217.05 | 40,032,245.10 |
| 减:管理费用 | 11,264,232.05 | 10,057,747.27 |
| 二、医疗结余 | -502,797.00 | -2,942,584.19 |
| 加:其他收入 | 8,675,746.55 | 2,942,584.19 |
| 减:其他支出 | 27,172.80 | |
| 三、本期结余 | 8,145,766.75 | |
| 减:财政基本补助结转 | ||
| 四、结转入结余分配 | 8,145,776.75 | |
| 加:年初未弥补亏损 | -8,145,776.75 | |
| 减:提取职工福利基金 | ||
| 转入事业基金 | 8,145,776.75 | |
| 年末未弥补亏损 | -8,145,776.75 | |
| 五、本期财政项目补助结转(余): | ||
| 财政项目补助收入 | ||
| 减:财政项目补助支出 | ||
| 六、本期科教项目结转(余): | ||
| 科教项目收入 | ||
| 减:科教项目支出 | ||